送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-08-10 11:14

你好  借;应交税费——应交增值税(已交税金)   贷;银行存款
转出做这个分录   借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)

阳光 追问

2018-08-10 13:19

老师,我这边换了个公司,然后这边老板要求做内账,我一点思路都没有,之前这个公司是没有内账的,我来之后让我做,就是把货物买进来,再卖出去的那种,赚中间差价,然后我们老板说从这个月开始算开始做账,这样可以吗?

邹老师 解答

2018-08-10 13:20

你好,需要从成立的时候把相应内帐账务补上才是的

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你好,也要做的,方法一样的。
2018-08-24 13:49:04
借:应交税费-未交增值税或留抵 贷:营业外收入-减免税额
2019-05-07 16:33:01
你好 借;应交税费——应交增值税(已交税金) 贷;银行存款 转出做这个分录 借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2018-08-10 11:14:54
你好,能把题目拍上来看看吗
2021-11-15 22:08:52
二零年的进项你在二零年认证抵扣的吗?
2021-10-18 17:05:16
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