- 送心意
美橙老师
职称: 中级会计师
2021-12-03 15:06
上传的申报表看不清,增值税税负率= (全年销售收入*适用税率-进项税额+期初进项留抵-期末进项留抵)/全年销售收入。
该认证的进项税额=销售收入*(销项税率-税负率)-已有的进项税额
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上传的申报表看不清,增值税税负率= (全年销售收入*适用税率-进项税额%2B期初进项留抵-期末进项留抵)/全年销售收入。
该认证的进项税额=销售收入*(销项税率-税负率)-已有的进项税额
2021-12-03 15:06:26

是的,申报表的进项税是根据留底税额计算的,你可以在账面进项税额和留底税额之间来比较差额。
2023-03-14 16:04:59

您好,按照正常申报表里包含这个进项税额同时在进项转出里对应填
2020-12-07 20:55:37

这个你们税局意思是要你们改之前去年申报表吗,? 一般是发现的时候转当月,填写本期申报表上面进项税额转出就可以
2020-09-02 17:43:08

你好 填写在8b和10栏次里面
2020-06-19 11:16:21
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