老师好,我这边刚接过来外账工作,按照交回的账把科目初始数据都录完了,科目余额表也和交来的对上了,为什么资产负债表的应收预收和应付预付对不上呢,就相差应收预收的贷方数
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于2021-12-02 17:10 发布 873次浏览
- 送心意
夏天老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2021-12-02 17:14
你好,是不是资产负债表那里把应收预收还有应付预付分开填的
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可以的,你能方便发个科目余额表和资产负债表的吗?我给你核对下
2019-06-03 09:34:47

你好。你们结转本年利润来吗
2019-01-14 11:38:30

是的
2017-05-04 11:30:52

你好,应当按明细科目余额分析计算填写才是的
应付账款=“应付账款”明细期末贷方余额+“预付账款”明细期末贷方余额
应收账款=“应收账款”明细期末借方余额+“预收账款”明细期末借方余额-“坏账准备”
预收款项=“预收账款”明细期末贷方余额+“应收账款”明细期末贷方余额
预付款项=“预付账款”明细期末借方余额+“应付账款”明细期末借方余额(如有坏账准备要减去相应的坏账准备)
2020-02-08 19:22:05

部分科目能推导出,部分科目是无法推导出来的
2019-04-23 19:28:22
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???????? L&R ???? 追问
2021-12-02 17:20
夏天老师 解答
2021-12-02 17:25