给离职员工多交了7月份的社保,并在发6月工资的时 问
借应付职工薪酬,工资,贷其他应收款,个人分担的社保900,再补上这一个就可以了。 答
开票加13个点,是5181乘以1.13这样计算吗 问
是的,就是那样计算的 答
老师,我们是园林绿化,下面的供应商给我们开了一份 问
你好,没有单独的清包工的劳务 你说的这种属于建筑服务清包工才对。 答
@董老师,我刚看了一个6月7月8月差不多都在0.8%左 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
您好~咨询下:采购业务,对方冲红了20万发票,又重开21 问
你好之前做了成本费用的吗 答
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资产负债表里面的应收账款余额应该对应科目余额表里面的哪些科目?资产负债表路面的应收帐款期末余额跟用友里面科目余额表对不上
资产负债表期末余额和科目余额表不一致,今天已经知道科目余额表直接按照期末余额数字,而资产负债表是按照期初+本期增加或减少得出的期末余额,这2者今天才发现全部不一样,对吗?
老师你好,我们公司之前的账都是放在记账公司那里做,7月份开始拿回来自己做,我这边7月份重新建帐,起初数是按照6月份科目余额表录入还是按照6月份资产负债表期末数录入

