老师我家给男员工租了一间宿舍,给女员工租了一间 问
你好,你们需要房子的话可以租赁 答
老师,我们是生产公司,软件没有制造费用、直接人工 问
您好,可以的,这种你直接计入成本中可以 答
老师您好,帮我看看我月末结转的投资收益科目在借 问
你好,正在回复题目 答
我司为内地一般纳税人,直接支付香港企业服务费220 问
你好 你这里替对方承担的税金计入营业外支出。因为这个本来不属于你们应该承担的费用,是基于合同等约定,不属于正常的生产经营成本费用。 答
请老师看看我3月份的应交税费—应交增值税明细账 问
同学你好 看着没有问题 答

有一笔经济业务,当时发生的时候是员工先垫支的钱,之后回来核销他的借支,我当时借方入的是成本(因为确实也是属于项目的成本),贷方入的是核销那个人的借支;当时的分录 借:主营业务成本 贷:其他应收款-个人然后现在对方把钱退回我公账,要怎么做才能体现银行收了钱,成本要减少,应向个人收的钱要增加呢
答: 你好 垫付的时候 借方其他应收款 贷方银行或者现金 核销应该是拿发票来报 借方成本 银行 贷方其他应收款
公司为办理《网络文化经营许可证》,2017年11月和12月向北京**文化发展有限公司共付款13万,2018年1月收到普票13万,开票内容是“技术咨询服务”,原会计11月做分录 借:主营业务成本-其他,贷:银行存款,12月做分录 借:其他应收款-北京**文化发展有限公司,贷:银行存款,有什么错误吗?现在收到发票再如何做(改正)分录?
答: 你好,是有错误的,12月份调整分录应当是 借;其他应收款 贷;主营业务成本 收到发票 借;相关科目 贷;其他应收款
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,请问,人家给我们开了2000发票,我们做账是 借:主营业务成本2000 贷:其他应收款2000,后来我们只给人家1000,我们做分录是 其他应收款1000 贷:银行存款1000
答: 你好,另外的1000确定不用给了?










粤公网安备 44030502000945号


