缴纳社保的分录怎么做呢?发票日期是2016年12月16日,可今天才收到发票,而且这这笔款项在2016年已经支付,当时也入了账,做了分录,借:管理费用-社保贷:银行存款。现在这张票应该怎么处理呢?
诺
于2017-02-09 17:11 发布 407次浏览

- 送心意
笑笑老师
职称: 中级会计师,税务师,经济师
2017-02-09 17:17
这张票不用做分录了吗?你的意思是把票直接贴在凭证后面。不做任何处理。
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您好,一般没有票时借其他应付款,如果有附件可以替换,把这张票替换附在记账凭证后面。如果手工账,重新填制记账凭证,重新写附件数。
2017-02-09 17:14:43

你好,你去年已经税前扣除了吗
2019-12-05 12:10:55

10月份 借;预付账款 贷银行存款
11月份借;管理费用 贷;预付账款
2017-11-17 09:41:56

借管理费用-业务招待费
贷其他应付款
2020-01-06 18:32:23

您好!你应该是从10月开始摊销。11月拿到票摊销2个月的金额
2017-11-17 08:29:51
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