这个有一个期末将研发支出费用转入管理费用,但是里面有一个应付职工薪酬薪酬200已经用银行存款支付了,但是为什么这个结转到管理费用还是300呢,支付的200应该就直接冲减了管理费用了吧?
lvideal
于2021-11-16 10:05 发布 730次浏览


- 送心意
胡芳芳老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师,审计师
2021-11-16 10:12
同学你好,支付薪酬是不会冲减费用的。分录是借:应付职工薪酬 贷:银行存款,而不是贷管理费用
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你好,要分2-3张凭证做的呢
2019-02-15 10:09:08

学员你好,研究阶段的支出全部费用化,开发阶段的支出符合条件的才能资本化,无法区分研究阶段和开发阶段的支出,应当在发生时费用化,研发人员的工资支出,计提时:研发支出-费用化支出-直接人工-工资 贷:应付职工薪酬-职工工资,期末将“研发支出-费用化支出-直接人工-工资”结转到“管理费用”
2018-02-06 17:27:41

你好!你如果是支付的工资,就应该按下面的。这样才体现了工资
2021-04-29 14:32:27

1.计提工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2.计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
3.次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应付款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款
4.上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应付款——个人部分
贷:库存现金/银行存款
5.上交个人所得税
借:应交税费——应交个人所得税
贷:银行存款
2018-11-25 14:02:55

你好
对的 分录正确的
2020-12-18 14:58:10
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