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文老师

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2021-11-14 22:04

同学您好,是的,计提在九月的,是这样操作的

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同学您好,是的,计提在九月的,是这样操作的
2021-11-14 22:04:07
按算出来的的净利润结转,即本年利润科目的余额
2016-01-12 11:01:04
你好,你单位资产负债表的未分配利润与利润表的净利润符合这个勾稽关系吗? 未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计
2020-01-05 21:18:36
你好 1.计算并结转所得税费用(税率为25%) 借:所得税费用,贷:应交税费——企业所得税 借:本年利润,贷:所得税费用 2.按全年净利润的10%提取法定盈余公积 借:利润分配—提取的法定盈余公积,贷:盈余公积—法定盈余公积 3.按剩余净利润的20%向投资者分配利润 借:利润分配—应付股利 ,   贷:应付股利       借:应付股利  ,  贷:银行存款 4.将“本年利润结转至“利润分配——未分配利润 借:本年利润  ,贷:利润分配—未分配利润 5.结转利润并分配至各明细账 借:利润分配—未分配利,贷:利润分配—提取的法定盈余公积,利润分配—应付股利
2022-11-26 11:03:12
你好,是的,证书才需要计提,负数就不需要计提
2022-01-06 09:40:30
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