违背权责发生制原则确认收入。如2024年1月收取20 问
企业适用的话,这套分录不对,核心问题是科目用错、结转逻辑错误。 企业不能用 “收益分配”“公积公益金”,应改用以前年度损益调整“合同负债 / 预收账款”; 冲减多记收入后,结转至利润分配 — 未分配利润,不涉及公积公益金; 25 年确认收入的分录科目改为 “其他业务收入” 即可。 若是村集体经济组织,科目能用,但冲减的未分配收益无需转公积公益金。 答
请问我是一个执行《小企业会计准则》的 一般纳税 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师,生产企业,预收了国外客户的货款1万美元,未报关 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
咨询下,公司12月支付了部分logo制作款,全部价款尚 问
同学,你好 借:预付账款-XXX制作商 贷:银行存款 比较合适 后面一个分录可以的 答
你好老师,我们代理记账核算一个很多年的公司,让她 问
你这情况完全没事,不用交税,年底外账也没额外要处理的。收入成本本身就是累计数,你接手后只做计提工资 %2B 实际开票收入就合规;今年工程款盈利冲抵之前累计亏损,未分配利润还是负数,企业所得税 0 缴;增值税按开票正常申报即可,没其他税务风险,年底正常结转本年利润到未分配利润就完事。 答

贸易公司,三个月前做了几笔暂估入库32000元,现发票开具过来的发票上的金额为 33000元,多出1000元,冲销那笔暂估32000元,多出这1000元怎么办?
答: 您好!你用红字冲减计提的,然后做正确的就可以了
老师我想请问一下我这边做暂估入库的时候他们给我的入库单是数量,金额是没有的。等到发票都到了以后我做正式入库的时候红冲那笔暂估入库,再做一笔正确的。但这个时候我没有问他们要红冲入库单,和另一张蓝字的入库单,这样可以吗?对于他们来说没有金额的话两笔入库单其实是一样的 冲不冲销没有什么关系吧。
答: 一、在暂估入库时,能够取得真实的成本单价最好,这样进行暂估入库处理。如果实在不行,只能参考前期或同期的采购进行估计单价,进行暂估入库了。收到发票时再冲销暂估,按发票的金额入库、进行账务处理。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
现在开具发票可以部分金额红冲吗?
答: 你好,不可以的,只能全额冲销的





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