我们学校会在职工退休时先替职工垫付职业年金,那么就垫付了一笔款项,之后会以财政拨款的形式返还到我单位,那么我之前垫付和后来财政返还到账的时候,我这两笔分录应该怎么写?
小鱼儿
于2021-11-10 14:12 发布 1652次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2021-11-10 14:14
垫付的时候,财务会计放到其他应收款。收到的时候冲减其他应付款预算会计这一边在收到的时候放到收入处理。
相关问题讨论

垫付的时候,财务会计放到其他应收款。收到的时候冲减其他应付款预算会计这一边在收到的时候放到收入处理。
2021-11-10 14:14:01

你好
借银行存款
贷 其他应收款
2021-01-20 20:16:23

你好 做借其他应付款贷银行存款
2019-05-29 18:11:21

你好同学
你直接冲原来的分录就好了同学。然后做一个支付的分录
2020-06-05 10:54:49

借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000
报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
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