送心意

朴老师

职称会计师

2024-03-25 13:48

1.当事业单位收到设备时,由于尚未收到财政拨款,设备款项暂时由单位自有资金垫付,此时应做如下分录:
借:固定资产
贷:其他应付款——供应商


  1.当事业单位使用自有资金先行垫付设备款时,需要记录这一笔资金的流出,并将其与未来的财政拨款相对应,此时应做如下分录:
借:其他应付款——供应商
贷:银行存款(或现金)


借:其他应收款——财政
贷:其他应付款——垫付设备款(或自有资金)

阳光的西装 追问

2024-03-25 15:42

借:其他应税款—财政
贷:银行存款
这样同一笔银行转账做了两遍

朴老师 解答

2024-03-25 15:47

你做一遍就可以了

阳光的西装 追问

2024-03-25 15:49

但是这个账务处理要提现财政欠我们的钱,我们之前做的其他应付款—供应商余额现在为0

朴老师 解答

2024-03-25 15:54

同学你好
清理了之后吗

阳光的西装 追问

2024-03-25 15:55

是的,我们现在自行垫付这部分资金了,所以不欠供应商的款了,只是财政欠我们

朴老师 解答

2024-03-25 15:58

同学你好
正常挂往来科目就可以

阳光的西装 追问

2024-03-25 16:02

我手写的发过去了,老师你能看见吗?这个我应该怎么做

朴老师 解答

2024-03-25 16:05

这个也是贷银行存款哦

阳光的西装 追问

2024-03-25 16:09

这笔钱我们付了一次,

朴老师 解答

2024-03-25 16:10

那你还没付完呢
你看看

阳光的西装 追问

2024-03-25 16:21

我的第二个分录,这个欠供应商的款付完了,做了贷:银行存款,但是这个钱属于我代财政支付,所以挂其他应收款—财政,

朴老师 解答

2024-03-25 16:24

那你这个贷营业外收入

阳光的西装 追问

2024-03-25 16:25

那这个不是虚增收入了

朴老师 解答

2024-03-25 16:31

同学你好
这个没有虚增收入

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1.当事业单位收到设备时,由于尚未收到财政拨款,设备款项暂时由单位自有资金垫付,此时应做如下分录: 借:固定资产 贷:其他应付款——供应商 1.当事业单位使用自有资金先行垫付设备款时,需要记录这一笔资金的流出,并将其与未来的财政拨款相对应,此时应做如下分录: 借:其他应付款——供应商 贷:银行存款(或现金) 借:其他应收款——财政 贷:其他应付款——垫付设备款(或自有资金)
2024-03-25 13:48:01
这个应该是转账类分录,就是甲把款代企业付给乙
2020-02-10 10:31:14
同学你好,查询原因,查不到的将两科目合并余额转到备查或营业外收入或支出对收不回或者不用付的转到
2021-05-18 17:58:53
事业单位,其他应收款,其他应付款在预算会计里不需要做账。因为预算会计是收付实现制的,如果没有涉及收入支出的,不需要做预算会计
2019-10-15 09:18:21
你好 预算会计不用做账
2019-07-10 16:52:45
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