老师我想问一下,我单位退休员工之前退休工资多开了,现在财政要求他返还一共3000元,正常这个钱是返给财政,但是财政为了方便这个月正常应该给我们拨养老10000元,他就直接抵扣了,只拨了7000元,说那3000收到后直接存到我们单位基本户就行,不用缴财政了,请问这个分录要怎么做啊

调皮的砖头
于2023-09-24 10:28 发布 486次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
相关问题讨论
您好
请问您原来收到财政拨款跟支付养老的时候分录分别怎么写的
2023-09-24 10:34:59
同学你好
稍等我看看
2023-04-16 06:38:07
同学你好
应付职工薪酬 其他应收款—代扣部分 贷:财政拨款收入
2023-03-06 16:47:14
1,借,银行存款
贷,财政拨款收入
借,应付职工薪酬
其他应收款
贷,银行存款
2,借,银行存款
贷,财政拨款收入
借,应付职工薪酬
贷,银行存款
其他应收款
应交税费,个税
借,应交税费,个税
贷,银行存款
2022-11-30 19:55:09
你好!可以的,没有影响的
2022-04-12 08:02:57
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