送心意

王超老师

职称注册会计师,中级会计师

2021-11-09 07:27

你好
借:应交税金--应交增值税(已交增值税)1000贷:银行存款 1000

红叶 追问

2021-11-09 07:30

老师你好,谢谢如果下次冲减这个预缴1000元的时候又怎么做分录呢?

王超老师 解答

2021-11-09 07:32

你这个相当于是“进项”,抵扣的时候

借:应交税金--应交增值税(进项税额)   
贷:应交税金--应交增值税(已交增值税)

红叶 追问

2021-11-09 07:35

老师:我是说下次要纳税的时候,可以把纳税额减掉已经预缴的1000元,怎么做分录?你刚才说的我有点搞不懂的。

红叶 追问

2021-11-09 07:36

跟进项有啥关系呢?

王超老师 解答

2021-11-09 07:37

我说的是,相当于,你看一下我之前的回答

红叶 追问

2021-11-09 07:41

老师:第二个回答为什么是借:应交税费-行交增值税-进项税呢?为什么是进项税?

王超老师 解答

2021-11-09 07:43

因为你们是要在未来缴纳税款的啊,你们进项相当于是有多了这个1000的

上传图片  
相关问题讨论
老师你好,谢谢如果下次冲减这个预缴1000元的时候又怎么做分录呢?
2021-11-09 07:30:03
一般纳税人 ,这个要怎么处理
2017-09-18 13:47:16
你好,增值税,借应交税费一预交增值税,贷银行存款
2020-09-02 22:06:59
借:应交税费预缴增值税行不?还有月末怎么结转(还有附加税结转
2019-07-12 14:47:38
这个是建筑简易计税交的增值税,销售那部分的增税借:应交税金一增值税一(转出未交税金) 贷:应交税金一增值税一未交税金。次月初扣税费 借:应交税金一增值税一未交税金 贷:银行存款。 那是不是建筑这部分增值税与销售这部分增值税核算在不同科目里吗?
2017-01-15 17:29:49
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...