老师,我想问下,有一家装饰公司,有一张进项发票,是在 问
你好,你们自己办公用的不能做库存商品,你拿来销售的才做库存商品 你们这个是必须要入库吗? 答
你好,老师,咨询一下问题:2024年12月份,我公司开具了 问
您好,合规处理更正24年汇算清缴报表,补正收入成本 答
老师,假如12月份开的是8、9月份的工资,申报个税时 问
你好,所属期12月份,这里面的所属期都是发放的月份 答
我们做了1万块钱的费用加计扣除,后来发现这1万块 问
你好,滞纳金是欠交的税款*万分之五*滞纳天数。 罚款由税务局根据情结是否严重来定的。 答
老师好,我医院在25年2月办理了注销,同时在2月份又 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答

请问老师,同一个企业的应收和应付可以对冲吗,应收和其他应付账款,应付和其他应收账款可以对冲吗?
答: 你好,可以的哦,可以对冲
乐老师,追问次数用完,实际就是之前 一直是走借款,然后突然又走货款了,现在是能区分是货款,但是前期有一部份不知道怎么区分了?A与B都是老板的公司,现在其他应收,其他应付,应收账款,应付账款都有挂 账
答: 你好 那你们需要相互之间 一定要先确定好业务 你才好做分录的。 不然本来就是关联企业的 到时怕有税务风险 。而且你挂账也是一些往来科目。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
1、摘要:其他应收调整到其他应付,其他应收账款余额在贷方,借方余额-300调到为其他应付,借其他应收账款300,贷:其他应付账款300 2、摘要:其他应付调整到其他应收,其他应付账款余额在借方,借方余额-300调到为其他应收,借:其他应付账款300,贷:其他应收账款300 请问是这样的吗?
答: 1,是的 2,借;其他应收款 贷;其他应付款 如果按你描述的是贷方余额,就不存在调整的事情







粤公网安备 44030502000945号



胡锦婕 追问
2021-11-06 15:14
邹老师 解答
2021-11-06 15:16
胡锦婕 追问
2021-11-06 15:17
邹老师 解答
2021-11-06 15:19