老师,*建筑服务*劳务费合同需要缴纳印花税吗 问
好的,谢谢老师 答
老师公司要注销,有一个其他应收款17000,其他应付款 问
你好,应收收不回来转营业外支出,但是无法支付的也是转营业外收入,这个无法避免的 答
收到加工费的进项发票是做委托加工物资吗 问
那什么时候由委托加工物资转为库存商品 答
付款人是公司,收款人是建行批量账务集中处理怎么 问
同学,你好 具体是什么款? 答
老师 发票当月开错了 红冲和对方已认证红冲 方法 问
已认证的进项发票对方要红冲怎么办 已认证的进项发票对方要红冲的处理方式主要包括以下步骤: 购货方申请红字信息表: 由购货方登录开票软件,点击“红字信息表填开”。 选择“购货方申请-已抵扣”,输入原蓝字发票的信息,点击“保存”。 选择“红字信息表导出”,点击“上传”,等待系统审核通过。 销售方开具红字发票: 销售方登录开票软件,点击“发票填开”。 在发票填开界面,选择“红字”,点击“导入红字发票信息表”,系统自动生成红字发票,点击“保存”即可。 老师 已认证红冲是这样的吗? 答

我8月开多了一张销项发票给客户,9月才发现,然后交了增值税,并红冲了发票,然后我10月怎么退这个增值税回来呢
答: 您好,记得你已经开了红冲发票,红冲发票记账就可以了做平了的
老师,已经跨月的红冲发票,又重新开了正确的发票,账怎么做呢?这个销项税怎么处理呢?
答: 你好, 红冲发票 借,应收账款 负数 贷,主营业务收入 负数 贷,应交税费一应增销项 负数 正确发票 借,应收账款等 贷,主营业务收入 贷,应交税费一应增销项
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,请问一下发票红冲的销项税额是应交税费增值税销项税负数红冲还是做到借方?
答: 是的,发票红冲的销项税额是,应交税费增值税销项税负数红冲







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