送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-01-16 12:09

这三个应该是应付账款我用成应付职工薪酬了,然后刚刚一个老师交我的我不明白红字冲,在快帐里怎样做,

追问

2017-01-16 12:11

都需要调整

邹老师 解答

2017-01-16 12:07

你好,是错误的是  借:应付职工薪酬 贷:应付账款 
正确的是  借:应付职工薪酬 贷:现金 
然后做调整分录吗

邹老师 解答

2017-01-16 12:11

是上面我说的哪种情况需要调整吗

邹老师 解答

2017-01-16 12:12

你好,调整思路是把原来错误的冲回,然后做一笔正确的 
或者就一笔做个综合调整分录

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相关问题讨论
你好,是错误的是 借:应付职工薪酬 贷:应付账款 正确的是 借:应付职工薪酬 贷:现金 然后做调整分录吗
2017-01-16 12:07:19
您好!计提的时候,借销售费用 贷应付职工薪酬—工资就可以了
2022-04-07 10:57:11
你好,直接写应付职工薪酬工资就可以的。
2023-01-06 10:10:48
同学您好,您这一进一出,不就相当于没有调整
2022-03-26 12:08:42
借应付职工薪酬奖金贷,应付职工薪酬、职工福利。
2022-07-05 19:36:26
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