送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2021-10-31 15:45

您好
有的单位预付款项的时候 把款项计入其他应收款科目借方 收到发票后冲减其他应收款
有的是收到发票没有付款 应该支付出去 所以直接是其他应付款

yy 追问

2021-10-31 15:48

原因就是是否收到发票去判断吗

bamboo老师 解答

2021-10-31 15:56

不是的 根据企业自己
比如我 付款的时候 知道是应该支付的 不可能收回来  我就会借其他应付款 不用其他应收款科目的

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你好,这样做就可以的哦
2020-08-03 17:53:55
之前错误的,你是怎么做的?
2020-04-22 16:19:14
你好,这样做调整分录 借;以前年度损益调整——管理费用,贷;其他应付款-业务协作费
2019-12-25 10:28:45
您好 请问是租用的办公室还是宿舍
2019-10-06 15:45:31
你如果是先发的工资后交的社保儿,就记其他应付款,反之就记其他应收款。
2019-08-08 11:10:44
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