送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2021-10-31 15:45

您好
有的单位预付款项的时候 把款项计入其他应收款科目借方 收到发票后冲减其他应收款
有的是收到发票没有付款 应该支付出去 所以直接是其他应付款

yy 追问

2021-10-31 15:48

原因就是是否收到发票去判断吗

bamboo老师 解答

2021-10-31 15:56

不是的 根据企业自己
比如我 付款的时候 知道是应该支付的 不可能收回来  我就会借其他应付款 不用其他应收款科目的

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您好,A计入损益是正确的。因为A公司承担社保。但是A付社保款项来自B,所以挂B其他应付款或其他应收款。
2020-07-07 05:32:18
你不是0工资吗,你咋发工资?公司承担个人的做借营业外支出 贷其他应付款,
2020-06-18 14:54:06
你好 ,用其他应付款科目
2020-05-08 11:19:42
你好 你3月才缴纳 。 你3月才做缴纳分录。 单位部分要走应付职工薪酬去做德 分录不对
2020-03-11 16:51:06
你好,相等于职工借的钱,等回来报销的时候冲减其他应收款
2019-12-29 21:00:21
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