你好,汪老师,我是电影公司会计,对方公司欠我们服务费,我们给开具了销售发票,但对方公司不能给我们现金,等于我们把钱存在他们公司,可以在他们公司购买商品,请问会计上面怎么处理?分录怎么写?谢谢

冷飞
于2021-10-21 23:11 发布 1287次浏览
- 送心意
思顿乔老师
职称: 中级会计师,初级会计师
2021-10-21 23:19
您好
借:应收账款
贷:主营业务收入
贷:应交税费增值税
相关问题讨论
您好
借:应收账款
贷:主营业务收入
贷:应交税费增值税
2021-10-21 23:19:06
你好 要是小规模 正确的
2022-03-16 10:27:24
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费应交增值税-销项税额
租车的发票可以抵扣进项税,并且做成本
2020-06-22 17:00:35
如果五月实际没有发生收入,可以记预收借银行存款贷预收账款,六月确认收入,借预收账款贷,主营业务收入应交税费,应交增值税,
2020-06-16 16:48:44
同学你好,一年内的费用不用分摊,超过一年可以记入长期待摊费用,然后分摊
2022-01-08 11:02:00
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2021-10-21 23:19
冷飞 追问
2021-10-21 23:20
思顿乔老师 解答
2021-10-21 23:21
思顿乔老师 解答
2021-10-22 22:08