老师公司给个人借款,不是股东,快一年了没有还,需要 问
不是职工 不是股东没关系 答
你好老师,公司交完车购税之后,怎么做账 问
你好,那个跟车的买价一起计入固定资产 答
你好,货已发发票已开,委托外单位成本票还没开回来, 问
您好,这个可以先暂估入账的 答
老师,请问我们3月预付了4-6月的租金。3月底收到了 问
同学,你好 4月份的时候怎么入账呢? 借:管理费用-租金 贷:其他应付款 答
我咨询一个问题,如果公司跟融资租赁方式,贷款买个 问
那个没有发票的要做纳税调增 答

你好,老师,请问高企技术服务费要录管理费用什么科目合适?谢谢也属于研发费用里面的技术服务费? 老师,我看普通发票上面开的内容就是研发和技术服务*技术服务费
答: 你好; 研发支出 -技术服务费
小规模企业,购入信息技术服务−技术服务费2万元,然后卖信息技术服务−技术服务费4.2万元,购买和销售都是普通发票购入时的分录怎么做?销售时怎么做会计分录
答: 销售出去借银行存款贷,主营业务收入应交税费应交增值税 借主营业务成本贷,银行存款2万。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
收到一张信息技术服务费的普通发票,请问应该怎么做账,款已经付了,之前做的是预付款
答: 借:管理费用-服务费 贷:预付账款







粤公网安备 44030502000945号



鑫晨财税 追问
2022-01-09 11:14
郭老师 解答
2022-01-09 11:15