送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-01-11 10:46

.现在不是没有预提费用这个科目了吗?

李叶子 追问

2017-01-11 11:00

老师,我是12月买的东西,也付了钱,没有收据,发票1月份才到,我做12月份的帐怎么做?我肯定先预提一下费用,冲减12月份利润啊~既然没有预提费用这个科目,那我应该用什么科目来代替呢?

邹老师 解答

2017-01-11 10:45

借;管理费用    贷;预提费用

邹老师 解答

2017-01-11 10:47

你好,是的,但是你是说预提的管理费用怎么做分录啊

邹老师 解答

2017-01-11 11:02

借;预付账款   贷;银行存款 
借;管理费用等科目  贷;预付账款

上传图片  
相关问题讨论
你好,将上月多开的部分红字冲回,本月正常做工资就可以。
2019-12-12 12:24:50
你好,这个是合并报表的抵消分录,你管理部门用的,是入管理费。子公司个别报表折旧是借:管理费用,贷累计折旧
2022-01-15 08:18:04
你好,是需要把管理费用,调整到长期待摊费用科目的意思?
2021-05-17 10:48:09
你好, 借:管理费用 贷:应付账款(未付款)
2020-04-05 08:51:47
之前的分录不变,金额是负数在这个月修改
2019-09-02 15:51:31
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...