送心意

庄老师

职称高级会计师,中级会计师,审计师

2019-04-11 09:28

你好,借管理费用,贷应付账款(用负数)

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相关问题讨论
你好 借;预提费用,贷;管理费用
2020-07-14 10:06:55
你好!借管理费用-XX费用-暂估 贷应付账款等
2019-10-11 15:27:28
预提费用现在取消了,直接按你们实际发生的入账,实际有发生就根据取得白条先入账后面换成发票就可以,要是啥都没有是不能入账的
2019-06-15 10:41:21
是的,最好一开始价税分开
2019-08-06 15:36:33
你好,将上月多开的部分红字冲回,本月正常做工资就可以。
2019-12-12 12:24:50
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