送心意

王晶老师

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师

2021-10-11 10:19

你好,一般是把之前的分录红冲,在根据发票在录一份

爱雪 追问

2021-10-11 10:20

可是,太多了呀

王晶老师 解答

2021-10-11 10:21

金额很大吗,还是发票多

爱雪 追问

2021-10-11 10:23

金额不大,但是之前月份做了好多笔手续费的凭证,一冲的话就是好多笔

王晶老师 解答

2021-10-11 10:26

可以金额加一起,冲一笔,写成一笔

爱雪 追问

2021-10-11 10:35

摘要是不都要写上,冲的所有凭证的金额?

王晶老师 解答

2021-10-11 10:36

写上具体的凭证号,日期就行

爱雪 追问

2021-10-11 10:39

或者把费用改成其他应收款也可以吧,到时来了发票再做费用,冲其他应收款,这样处理可以吗,老师

王晶老师 解答

2021-10-11 10:41

这样处理是可以的呢,可以

爱雪 追问

2021-10-11 10:45

那我把之前月份的也改过来,谢谢老师,很感谢

王晶老师 解答

2021-10-11 10:50

嗯嗯,可以的呢,可以

上传图片  
相关问题讨论
你好,可以的,可以这么做的。
2022-04-22 11:55:14
你好; 是的。 比如你3月做账了成本费用 ; 那么 4月补开的发票 算补充票据 可以直接附3月凭证后面去的
2022-04-20 11:57:16
无票收入是  借:银行存款  贷:主营业务收入-未开票  应交税费-销项税 后期开发票了  借:主营业务收入-未开票  贷:主营业务收入-已开票 
2023-06-06 17:18:09
你好,不需要把发票粘贴在12月份暂估凭证后面,1月收到发票时,把发票粘贴在1月正常收票入账的凭证后。
2022-01-04 17:15:37
同学你好,是可以的;;
2022-02-16 15:02:55
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...