送心意

王晶老师

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师

2021-10-11 10:19

你好,一般是把之前的分录红冲,在根据发票在录一份

爱雪 追问

2021-10-11 10:20

可是,太多了呀

王晶老师 解答

2021-10-11 10:21

金额很大吗,还是发票多

爱雪 追问

2021-10-11 10:23

金额不大,但是之前月份做了好多笔手续费的凭证,一冲的话就是好多笔

王晶老师 解答

2021-10-11 10:26

可以金额加一起,冲一笔,写成一笔

爱雪 追问

2021-10-11 10:35

摘要是不都要写上,冲的所有凭证的金额?

王晶老师 解答

2021-10-11 10:36

写上具体的凭证号,日期就行

爱雪 追问

2021-10-11 10:39

或者把费用改成其他应收款也可以吧,到时来了发票再做费用,冲其他应收款,这样处理可以吗,老师

王晶老师 解答

2021-10-11 10:41

这样处理是可以的呢,可以

爱雪 追问

2021-10-11 10:45

那我把之前月份的也改过来,谢谢老师,很感谢

王晶老师 解答

2021-10-11 10:50

嗯嗯,可以的呢,可以

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相关问题讨论
你好,一般是把之前的分录红冲,在根据发票在录一份
2021-10-11 10:19:31
你好,可以的,可以这么做的。
2022-04-22 11:55:14
你好不可以的,需要红冲七月份的,然后再做一个八月份收到发票的。
2021-09-23 11:41:08
您好,发票正常做在4月份里面,然后再冲减3月份的无票收入
2019-07-31 16:24:55
这个只能在9月及以后期间入账处理,最早入账时间也是9月
2018-10-04 14:47:12
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