老师,您好。请问小公司因为疫情,账面上没有钱,7月开始就没有缴纳社保费,那么7月计提社保费:借:管理费用-社保费(单位部分);借:其他应收款-社保费(个人部分);贷:应付职工薪酬-社保费(单位+个人部分)。 以后有钱缴纳社保费了:借:应付职工薪酬-社保费;贷:银行存款, 这样记录对吗? 感谢您的解答!
Cherie
于2021-10-08 14:17 发布 903次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2021-10-08 14:20
计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的)
贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的)
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款(个人负担的)
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的)
其他应收款/其他应付款(个人负担的)
贷银行存款
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对的..............
2016-12-13 17:51:48

缴纳社保,
借管理费用(公司部分)
借其他应收款(个人部分)
贷银行存款
发放工资
借应付职工薪酬
贷其他应收款(个人承担社保)
贷银行存款
2019-01-12 17:11:59

你好!通过以上分录合并不难看出,你公司将社保和工资都放在了应付职工薪酬-工资里进行了汇总。
2017-04-05 11:13:57

你好,一般个人承担的社保从工资里扣出来放到其他应付款中,和单位缴纳的部分一起支付
2021-03-04 15:44:08

你好,您的分录是正确的。
2019-12-18 14:49:48
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2021-10-08 14:20