老师 印花税我们一直没交。手里有纸质的。 然后 问
没有这个税种认定的就是按次申报 可以 答
你好,咨询业务招待费。业务招待费扣除比例双限额 问
对的是的对的是的,所以招待费一定是纳税调增的 答
预估收入 在电子税务局哪里申报? 问
正常 按正常收入填写申报 答
进项税1651157.82销项税157245.36请问会计分录怎 问
1、结转进项税额:借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)1651157.82;贷:应交税费—应交增值税(进项税额)1651157.82。 2、结转销项税额:借:应交税费—应交增值税(销项税额)157245.36;贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)157245.36。 3、结转应缴纳增值税(即进、销差额):借:应交税费—未交增值税)1493912.46;贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)1493912.46。 答
老师,您好,小微企业,2025年3月成立,房租都未经银行转 问
汇算的时候纳税调增就行 答

请问我司是小规模,第三季度开票2万多。请问怎么填写申请表?
答: 同学你好 这个是填写对应的开票收入两万多
深圳小规模纳税人,今年第二季度有5万在申报表做未开票收入,在第三季度时把这5万的票开了,第三季度专票金额是44826.21元,普票226907.97元,请问我第三季度的申报表和分录怎样填?
答: 你好,同学。 首先,你在申报的时候,未开票收入是负数。 然后在开具发票栏填写你正常开具发票的收入金额
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
我公司为小规模纳税人,第二季度开票92万免税增值税发票,请问如何填写增值税申报表?
答: 你好,这个可以填写在免税收入的呢




粤公网安备 44030502000945号



,,,,,,,,,,,, 追问
2021-10-06 09:39
朴老师 解答
2021-10-06 09:42