送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2017-01-04 19:20

第一种方法保证了发票在同一个凭证下,但感觉不是很理解,对之后增值税抵扣有影响吗?第二种方法可以理解。感谢王老师。

王雁鸣老师 解答

2017-01-04 19:11

您好,10月份购入一批商品:借:库存商品100元 应交税金-应交增值税17元 贷:应付账款117元; 
11月份在同一供应商处购入令一批商品:借:库存商品1000元 应交税金-应交增值税170元 贷:应付账款1170元. 
12月份收到增值税专用发票却开在了一起1287元,两笔又是跨月的。处理方法,可以在12月份用发票做凭证,借:应付账款,1287,贷:应付账款,1287。或者把发票放入11月份的那个凭证后,而在10月份的凭证上注明发票所在的位置。以后不要那样做凭证了,没收到发票的时候,不要做应交税费科目的。

王雁鸣老师 解答

2017-01-04 19:22

您好,不客气。第一种方法保证了发票在同一个凭证下,对之后增值税抵扣没有影响。

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您好,10月份购入一批商品:借:库存商品100元 应交税金-应交增值税17元 贷:应付账款117元; 11月份在同一供应商处购入令一批商品:借:库存商品1000元 应交税金-应交增值税170元 贷:应付账款1170元. 12月份收到增值税专用发票却开在了一起1287元,两笔又是跨月的。处理方法,可以在12月份用发票做凭证,借:应付账款,1287,贷:应付账款,1287。或者把发票放入11月份的那个凭证后,而在10月份的凭证上注明发票所在的位置。以后不要那样做凭证了,没收到发票的时候,不要做应交税费科目的。
2017-01-04 19:11:23
你好,是购进的红字发票?
2019-01-03 16:33:02
可以给客户开发票,你开不开发票都是视同销售交税的,你要是给对方开了发票,对方还可以做成本。
2019-07-10 10:04:43
可以不开票的,视同销售交税就可以了
2019-07-10 09:56:54
是的 你们收到专票可以抵扣的
2020-04-20 10:56:17
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