送心意

董老师

职称注册会计师,中级会计师

2019-11-12 21:58

公司自用转固定资产不需要缴纳增值税,
借  固定资产85000.88 贷  库存商品85000.88

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公司自用转固定资产不需要缴纳增值税, 借 固定资产85000.88 贷 库存商品85000.88
2019-11-12 21:58:56
您好!这样的话,您如果是一般纳税人不能抵扣。把税金及商品金额都计入商品金额。 借:库存商品 贷:应付账款等。
2016-05-13 19:09:44
您好,10月份购入一批商品:借:库存商品100元 应交税金-应交增值税17元 贷:应付账款117元; 11月份在同一供应商处购入令一批商品:借:库存商品1000元 应交税金-应交增值税170元 贷:应付账款1170元. 12月份收到增值税专用发票却开在了一起1287元,两笔又是跨月的。处理方法,可以在12月份用发票做凭证,借:应付账款,1287,贷:应付账款,1287。或者把发票放入11月份的那个凭证后,而在10月份的凭证上注明发票所在的位置。以后不要那样做凭证了,没收到发票的时候,不要做应交税费科目的。
2017-01-04 19:11:23
你好,是购进的红字发票?
2019-01-03 16:33:02
你好,你们提交红字发票信息表,通过后供应商再冲红重新开。 如果觉得我的回答还满意,请给我五星的评价,谢谢。
2018-05-21 16:44:58
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