送心意

森林老师

职称中级会计师

2021-09-28 15:43

同不,你好,这个不太合理吧,

巡山小妖精💃 追问

2021-09-28 15:46

但是之前的会计就是这么做的,18年的时候,直接做了一笔这样的分录,什么原始凭证都没有

森林老师 解答

2021-09-28 15:48

同学,你好,所以他是瞎做的

巡山小妖精💃 追问

2021-09-28 15:55

18年年底300万都还在其他应收款里面,19年1月的账里面就没看到其他应收款这个账,而且资产负债表里面的实收资本变成130万了

巡山小妖精💃 追问

2021-09-28 15:56

怎么变的都不知道

森林老师 解答

2021-09-28 15:58

同学,你好,所以说他的账是有问题的。自己想怎么做就怎么做了。

巡山小妖精💃 追问

2021-09-28 15:59

实收资本不是打入公户吗?根本就没看到这笔钱

巡山小妖精💃 追问

2021-09-28 16:00

嗯嗯!谢谢老师

森林老师 解答

2021-09-28 16:16

同学,你好,不客气的,遇到这事也挺难的,祝你工作顺利

巡山小妖精💃 追问

2021-09-28 16:30

不管他之前的账,乱七八糟的,他自己都说都是编的,想怎么做就怎么做

森林老师 解答

2021-09-28 16:32

同学,你好,是了,遇到这事也真是晕了。

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相关问题讨论
借:实收资本 贷:其他应收款
2022-03-19 16:28:31
同不,你好,这个不太合理吧,
2021-09-28 15:43:52
你好,你可以按之前账务的年末数作为今年的期初数建账,然后做一笔分录(借;实收资本,贷;其他应收款)把之前错误的分录冲销
2020-04-13 22:01:21
如果是为了做汇算清缴的资产总额,可以这样写分录 借:其他应收款——XX股东20000 贷:实收资本——XX股东20000 你的分录写反了。你写的是减资的分录
2019-04-26 18:04:52
你好,只能是做相反分录冲销的 借;实收资本 贷;其他应收款
2018-07-03 16:33:34
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