- 送心意
森林老师
职称: 中级会计师
2021-09-28 15:43
同不,你好,这个不太合理吧,
相关问题讨论

借:实收资本
贷:其他应收款
2022-03-19 16:28:31

同不,你好,这个不太合理吧,
2021-09-28 15:43:52

你好,你可以按之前账务的年末数作为今年的期初数建账,然后做一笔分录(借;实收资本,贷;其他应收款)把之前错误的分录冲销
2020-04-13 22:01:21

如果是为了做汇算清缴的资产总额,可以这样写分录
借:其他应收款——XX股东20000
贷:实收资本——XX股东20000
你的分录写反了。你写的是减资的分录
2019-04-26 18:04:52

你好,只能是做相反分录冲销的 借;实收资本 贷;其他应收款
2018-07-03 16:33:34
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