送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-05-20 12:37

这个实务中是做借库存现金1000 贷其他应付款1000 ,这样,填写0.1

宝宝妞 追问

2020-05-20 12:42

然后结转借其他应付款

贷实收资本?

maize老师 解答

2020-05-20 12:44

不做这个,实收资本没有到账不做这个,你所有权权益 不能为0 ??提示这个?

宝宝妞 追问

2020-05-20 12:46

是啊,税务的不允许资产负债表上为零,但是公司确实没有投入,办公室,都是无偿使用,代理记账工资每月还是计提的,没有发放过。

maize老师 解答

2020-05-20 12:49

所有权权益 不能为0?那就做借其他应付款

贷实收资本 人员工资也没有吗,那实在不行就做这个吧,按你说这个做吧

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相关问题讨论
借:实收资本 贷:其他应收款
2022-03-19 16:28:31
同不,你好,这个不太合理吧,
2021-09-28 15:43:52
你好,你可以按之前账务的年末数作为今年的期初数建账,然后做一笔分录(借;实收资本,贷;其他应收款)把之前错误的分录冲销
2020-04-13 22:01:21
如果是为了做汇算清缴的资产总额,可以这样写分录 借:其他应收款——XX股东20000 贷:实收资本——XX股东20000 你的分录写反了。你写的是减资的分录
2019-04-26 18:04:52
你好,只能是做相反分录冲销的 借;实收资本 贷;其他应收款
2018-07-03 16:33:34
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