- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2021-09-10 16:31
同学你好
对的
没有发票做往来
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你好,直接计入费用就可以了,如果做了分录直接把发票附在对应的分录后面就行
2020-08-20 17:15:34

您好,就是您已经先暂估入账了是吗,您可以先把暂估对红冲了,然后再安发票的金额入账,已经结转成本,有差额的,那就需要结转补结转成本或冲减多结转的成本
2019-01-28 15:27:15

同学你好
对的
没有发票做往来
2021-09-10 16:31:34

具体是什么业务的发票?19年是否做预提的分录呢?
2020-01-15 15:40:38

借;管理费用等科目 贷;应付账款——暂估
2018-01-23 10:39:09
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