- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2021-09-10 16:31
同学你好
对的
没有发票做往来
相关问题讨论
您好,就是您已经先暂估入账了是吗,您可以先把暂估对红冲了,然后再安发票的金额入账,已经结转成本,有差额的,那就需要结转补结转成本或冲减多结转的成本
2019-01-28 15:27:15
同学你好
对的
没有发票做往来
2021-09-10 16:31:34
你好,跨年的费用发票
借:以前年度损益调整—某某费用,贷:库存现金等科目
2022-04-15 20:54:18
借管理费用贷其他应付款,当时分录这么做的吗?
2022-03-30 10:47:12
您好
请问去年分录怎么写的 大概多少税款
2019-07-19 10:13:11
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威武的台灯 追问
2021-09-10 16:32
朴老师 解答
2021-09-10 16:37
威武的台灯 追问
2021-09-10 16:42
威武的台灯 追问
2021-09-10 16:43
朴老师 解答
2021-09-10 16:46