老师,这个选哪个编码? 问
按你这张单子的情况,直接用建筑服务 - 装饰服务(编码 30504),把材料、人工、拆除打包开一张发票,税率按你是一般纳税人 9%/ 小规模 3% 即可。 答
平时是单休,只休周日,从3月16号到4月15号为一个月, 问
要考虑4月份工资呀,相当于3月16号到4月15号为一个整月,但是员工是4月10号上完班辞职的,4月11号就没来上班了,清明节是休的4月4号和4月5号,那一共需要给员工发放多少工资呢? 答
老师,老板付成本拿不到发票,要以做无票支出吗? 问
老师,你有没做过减资,注册资本减少。我们公司现在需要减资和变更法人,我不知道具体的操作步骤和流程 答
山东数电票电子发票开了需要点交付吗?还是自动的 问
好的谢谢 答
社保个人部分由公司承担,会计怎么做账务处理? 问
个人社保或者公积金加在工资计提 比如:工资6000,单位部分社保1000,个人部分社保/个税等500也由公司承担。 1.按考勤或产量统计表计提工资6000✚个人部分社保/个税500 借:管理费用/制造费用/销售费用/生产成本-工资 6500 贷:应付职工薪酬-工资6500 2.计提公司部分社保和公积金 借:管理费用-社保费-各项社保,公积金1000 贷:应付职工薪酬——各项社保,公积金(企业部分)1000 3.发放工资时扣社保和个税 借:应付职工薪酬——工资 6500 贷:其他应付款—各项社保,公积金(个人部分)500 应交税费——应交个人所得税30 库存现金/银行存款5970 4上交杜保 借:应付职工薪酬——各项社保,公积金(企业部分)1000 其他应付款—社保,公积金(个人部分)500 贷:库存现金/银行存款1500 5上交个人所得税:申报工资收入6500,专项扣除填个人社保500 借:应交税费——应交个人所得税30 贷:银行存款30 答

借:应付职工薪酬 贷:应收账款 可以吗
答: 同学你好 有往来可以的
方开给甲方发票,甲方工程款以代发农民工的形式打给农民工,那乙方怎么做账呢艳子老师 :您好 借:工程施工-合同成本-人工费 贷:应收账款-甲方精明的火车(提问者):不是借应付职工薪酬,贷应收账款甲方吗?精明的火车(提问者):可以借:工程施工-合同成本-人工费,贷:应付职工薪酬-工资,然后借:应付职工薪酬-工资,贷:应收账款-甲方吗?精明的火车(提问者):还是说直接按你的分录就可以直接做呢?艳子老师 :要通过应付职工的,我是简写了,不好意思精明的火车(提问者):那意思就是按我这个分录写是吗?借:工程施工-合同成本-人工费,贷:应付职工薪酬-工资,然后借:应付职工薪酬-工资,贷:应收账款-甲方艳子老师 :是的,是的,就是你写的这样的老师,关键是这个应收账款最后怎么平掉呢?那不成应收在贷方余额吗?
答: 你好,借应收账款,贷主营业务收入,应交税费,你给对方开劳务发票不就可以啦,然后你的成本正常做主营业务成本,只不过是出一个委托书,委托对方发工资。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
请教一下,我们公司有个业务员做的业务,现在收不回来款,然后业务员去催款,收不回来,业务员的工资抵掉了,因为之前做这个业务投资都是公司的钱,算是业务员用的公司做的业务,他拿提成,公司出款,现在收不回来款,业务员自愿将其工资抵扣,直接借:应付职工薪酬 贷:应收账款嘛
答: 您好,这个的话,是对的,这样做分录








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