假设这个货物未税金额100,税金13。货物给员工当福利了。 一下分录您看一下是否正确 借:库存商品 100 应交税费-应交增值税(进项税额)13 贷:应付账款 130 发给员工了: 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出)13 贷:应交税费-应交增值税(进项税额)13 借:库存商品 13 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)13 借:应付职工薪酬-福利费 130 贷:库存商品 130 上述分录是否有问题,然后,企业所得税如何处理? 正确的分录是啥?

安详的小蝴蝶
于2021-08-27 17:27 发布 1018次浏览
- 送心意
王老师1
职称: 会计从业资格
2021-08-27 17:48
学员您好,分录有点问题,正确的是这样
借:库存商品 100
应交税费-应交增值税(进项税额)13
贷:应付账款 113
发给员工了:
借:库存商品 13
贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)13
借:应付职工薪酬-福利费 113
贷:库存商品 113
借:管理费用 113
贷:应付职工薪酬 113
企业所得税视同销售处理,这里不涉及会计分录,只在汇算清缴时填表即可
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