送心意

朴老师

职称会计师

2021-08-27 16:44

同学你好
按照最后的利润处理
但是你的进项转出的分录不对吧

安详的小蝴蝶 追问

2021-08-27 17:17

正确的怎么写呢 可以把我错误的更正下吗

朴老师 解答

2021-08-27 17:20

发给员工了:
借:应交税费-应交增值税(进项税额转出)13
贷:应交税费-应交增值税(进项税额)13这个就不应该做
只做剩下的那些就行了

上传图片  
相关问题讨论
最后两个可以借管理费用福利费贷应交税费应交增值税进项转出
2021-09-28 19:59:16
您好,您这个是什么业务呢?
2023-11-13 09:33:13
你好,是的,是这样处理的,转入福利费
2020-08-26 09:53:15
借:管理费用——福利费等 贷:应付职工薪酬——福利费
2018-11-29 14:32:40
增值税销售方缴纳 普票你不能抵扣,价税合计做账 借管理费用-职工教育经费贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷银存
2020-02-02 21:37:06
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    最新问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...