老师请教一下,A公司和B公司合作的收入(给C公司提供服务),由A公司给C公司开发票,A公司交了增值税。A收到收到款项后分配给B公司的收益,B公司如何做账呀?记营业外收入吗?A公司已经交税了,B公司就不能再交税了吧,否则就重复交税了。

彩虹色的阳光
于2016-12-21 18:39 发布 752次浏览
- 送心意
赵老师
职称: 中级会计师
2016-12-22 11:51
B承担经营风险的。这个有区别吗?承担经营风险会如何?约定不承担经营风险会如何呢?
相关问题讨论
A与B签订的协议规定B承不承担经营风险的。
2016-12-22 08:34:43
小规模免税的增值税记营业外收入,开出红字发票时可以直接不在记账凭证上抵扣税额,但是要在增值税专用发票明细表或者增值税进项专用发票认证明细表里标明“免税”字样,以便于审计。
2023-03-22 17:44:00
没太明白,你那个是什么意思?
2022-04-15 10:16:21
你好,当时的时候借银行存款贷营业外收入吗?
2024-05-20 16:35:46
你好 您是指增值税申报上的减免税额和发票不符的意思吗?
要是 账上还是按发票来‘
发票是1%就按1%做账
增值税申报表是3%是因为税局没有改表(疫情是阶段性的)不用管这个
2022-01-18 10:57:32
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