去年发货后未开票,做了未开票收入,交了增值税。借: 应收账款 贷: 主营业务收入 应交税金-应交增值税-销项税额今年跨年补开发票该怎么做账呢?

潇洒的飞机
于2017-03-29 15:08 发布 1273次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
相关问题讨论
肖像和进象是你发票上的税额。
2022-03-27 14:54:47
学员您好,借:应交税费-增值税加计扣除,贷:其他收益/营业外收入。
2023-10-01 10:24:36
可以的,可以这样账务处理的
2022-05-19 15:43:20
你好 借:应收账款,贷:收入,应交税费_应交增值税_
2022-03-15 14:08:11
借应收账款8276.32*2
贷应交税费、应交增值税销项
2024-03-06 18:59:50
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