给离职员工多交了7月份的社保,并在发6月工资的时 问
借应付职工薪酬,工资,贷其他应收款,个人分担的社保900,再补上这一个就可以了。 答
开票加13个点,是5181乘以1.13这样计算吗 问
是的,就是那样计算的 答
老师,我们是园林绿化,下面的供应商给我们开了一份 问
你好,没有单独的清包工的劳务 你说的这种属于建筑服务清包工才对。 答
@董老师,我刚看了一个6月7月8月差不多都在0.8%左 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
您好~咨询下:采购业务,对方冲红了20万发票,又重开21 问
你好之前做了成本费用的吗 答

老师,我7月开了一张红冲发票,部分产品单价调整了一下,总金额和原发票是一致的,同时又开出单价正确总金额一致的正数发票,本月做账时,账务和税务分别应该怎么做?
答: 你好,负数发票做红字,借:应收账款(红字)贷:主营业务收入(红字)应交税费—应交增值税(销项税额)(红字)正数发票按正常做就可以了
我这个月开红冲发票,蓝字发票没有马上开一月份才开没关系吗?这样账务怎么处理
答: 您好,没关系的,可以隔月开
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
跨年红冲发票,账务处理要怎么做
答: 新年好,跨年(销项)红冲发票,账务处理是 借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应收账款等科目 借:库存商品 ,贷:主营业务成本


小Y老师 解答
2021-08-14 13:19
专一的饼干 追问
2021-08-14 13:28
小Y老师 解答
2021-08-14 13:30
专一的饼干 追问
2021-08-14 13:37
小Y老师 解答
2021-08-14 13:38