老师,我7月开了一张红冲发票,部分产品单价调整了一下,总金额和原发票是一致的,同时又开出单价正确总金额一致的正数发票,本月做账时,账务和税务分别应该怎么做?
专一的饼干
于2021-08-14 13:04 发布 1687次浏览
- 送心意
小Y老师
职称: 初级会计师
2021-08-14 13:18
你好,负数发票做红字,借:应收账款(红字)贷:主营业务收入(红字)应交税费—应交增值税(销项税额)(红字)正数发票按正常做就可以了
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你好,负数发票做红字,借:应收账款(红字)贷:主营业务收入(红字)应交税费—应交增值税(销项税额)(红字)正数发票按正常做就可以了
2021-08-14 13:18:59

您好,没关系的,可以隔月开
2019-12-23 16:55:28

新年好,跨年(销项)红冲发票,账务处理是
借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应收账款等科目
借:库存商品 ,贷:主营业务成本
2022-02-12 12:24:40

你好,红冲,借;主营业务收入 , 应交税费-应交增值税(销项税额), 贷;应收账款等科目
借;库存商品 ,贷;主营业务成本
开16万的发票
借;应收账款 ,贷;主营业务收入 , 应交税费-应交增值税(销项税额)
借;主营业务成本 , 贷;库存商品
2019-06-27 11:26:32

购货方做退货处理,已经结转成本要用以前年度损益调整科目替代调整
2015-10-24 11:02:08
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