老师您好,我企业截止12月份收入270万,在10月份开具红冲发票160万,导致12月份亏损150万,请问亏损太大该怎么做账务处理?
🏹࿈贤莲࿈🏹
于2019-12-20 09:17 发布 708次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2019-12-20 09:20
按你们实际做就可以,你这个开红字是啥情况,退货么,需要有退货声明,借应收账款 负数 贷主营业务收入 应交税费应交增值税
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你好
你做原来分录 的红冲处理
2021-07-29 10:37:12

购货方做退货处理,已经结转成本要用以前年度损益调整科目替代调整
2015-10-24 11:02:08

把红冲的发票附在红冲发票账务处理的后面做为附件。
2017-10-23 09:51:13

新年好,跨年(销项)红冲发票,账务处理是
借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应收账款等科目
借:库存商品 ,贷:主营业务成本
2022-02-12 12:24:40

你好,红冲,借;主营业务收入 , 应交税费-应交增值税(销项税额), 贷;应收账款等科目
借;库存商品 ,贷;主营业务成本
开16万的发票
借;应收账款 ,贷;主营业务收入 , 应交税费-应交增值税(销项税额)
借;主营业务成本 , 贷;库存商品
2019-06-27 11:26:32
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