老师 6月我提了一笔工资 借 管理费用 工资 贷 应付职工薪酬 这笔工资多提了 我7月是不是可以红冲然后7月底再计提7月的工资 8月发 这样处理对不对?
果果
于2021-08-12 15:28 发布 1279次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
相关问题讨论

你好,你想问的问题具体是?
2017-08-07 15:15:04

你好
要分开,列入管理费用福利费科目
2020-01-15 11:59:48

你好,你们使用的是小企业准则吗?
2019-03-28 11:44:43

应该记入,管理费用-福利费
2019-06-06 09:35:52

您好
借:应付职工薪酬 ——工资 1029.2+500=1529.2
贷:应付职工薪酬-社保 1029.2
应付职工薪酬-社保 500
2019-01-24 11:52:22
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