送心意

夏天老师

职称初级会计师,中级会计师

2021-08-03 19:23

你好,结算运费应该按照实际支付的核算,借销售费用运费400,贷银行存款400,不需要营业外收入

(>_<) 追问

2021-08-03 19:25

那前面多付了100元做的营业外支出,物流赔偿了100元不用做收入把他冲掉吗?

(>_<) 追问

2021-08-03 19:26

多付了100又有人赔了应该一进一出是平的

夏天老师 解答

2021-08-03 19:27

你好,这个100元是物流企业赔付的话前面营业外支出应该挂其他应收款,收到之后借银行存款或者现金,贷方冲减其他应收款

(>_<) 追问

2021-08-03 19:29

我们的运费票和入库单是分开了,所有的运费票在一起怕到时候不好对所以挂的营业外支出

夏天老师 解答

2021-08-03 19:31

但是实际上营业外收入和营业外支出都没有产生,只是一个其他应收款的调动

(>_<) 追问

2021-08-03 19:32

好的,谢谢老师

夏天老师 解答

2021-08-03 19:33

不用客气,希望有帮到你

(>_<) 追问

2021-08-03 19:33

那就把营业外收入和支出换成其他应收款款就可以了是吗

夏天老师 解答

2021-08-03 19:34

是的,这样就可以了

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相关问题讨论
你好,结算运费应该按照实际支付的核算,借销售费用运费400,贷银行存款400,不需要营业外收入
2021-08-03 19:23:10
账上有银行存款,实际却没有了,证明你的账和银行对不起来
2018-01-09 17:47:05
你好,需要知道期初是多少,本期哪些是支付的现金的才可以计算期末的
2016-12-28 14:58:17
同学你好 这个是贷银行存款
2022-03-30 11:03:47
借:固定资产清理-净残值 5000  累计折旧 323590.6 贷:固定资产 328590.6 你说的4分是之前折旧少提了,之前折旧费用放哪个科目,这次4分就放哪个科目 借:银行存款 5.5万  贷:固定资产清理5.5万/1.13 应交税费-应交增值税(销项税额)5.5万/1.13*13% 最后结转固定资产清理科目到营业外收入
2020-11-21 13:53:16
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