送心意

夏天老师

职称初级会计师,中级会计师

2021-08-03 19:23

你好,结算运费应该按照实际支付的核算,借销售费用运费400,贷银行存款400,不需要营业外收入

(>_<) 追问

2021-08-03 19:25

那前面多付了100元做的营业外支出,物流赔偿了100元不用做收入把他冲掉吗?

(>_<) 追问

2021-08-03 19:26

多付了100又有人赔了应该一进一出是平的

夏天老师 解答

2021-08-03 19:27

你好,这个100元是物流企业赔付的话前面营业外支出应该挂其他应收款,收到之后借银行存款或者现金,贷方冲减其他应收款

(>_<) 追问

2021-08-03 19:29

我们的运费票和入库单是分开了,所有的运费票在一起怕到时候不好对所以挂的营业外支出

夏天老师 解答

2021-08-03 19:31

但是实际上营业外收入和营业外支出都没有产生,只是一个其他应收款的调动

(>_<) 追问

2021-08-03 19:32

好的,谢谢老师

夏天老师 解答

2021-08-03 19:33

不用客气,希望有帮到你

(>_<) 追问

2021-08-03 19:33

那就把营业外收入和支出换成其他应收款款就可以了是吗

夏天老师 解答

2021-08-03 19:34

是的,这样就可以了

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你好,结算运费应该按照实际支付的核算,借销售费用运费400,贷银行存款400,不需要营业外收入
2021-08-03 19:23:10
账上有银行存款,实际却没有了,证明你的账和银行对不起来
2018-01-09 17:47:05
这个是政府补助的吗?实际没有实现收入。
2024-08-26 10:15:03
你好,需要知道期初是多少,本期哪些是支付的现金的才可以计算期末的
2016-12-28 14:58:17
1.收到甲方补偿款:您单位的分录是正确的。收到甲方补偿款时,应将其计入营业外收入。 借:银行存款 40万 贷:营业外收入 40万 1.供应商有发票的定制材料:对于供应商开具的材料发票,您单位需要将这些定制材料计入存货,并相应减少银行存款。 借:原材料(按发票金额) 贷:银行存款(按发票金额) 如果供应商的材料发票金额与您单位实际支付的金额有差异,需要按照实际情况进行调整。 1.无材料发票的违约金收据: 借:预付账款/其他应付款(按收据金额) 贷:银行存款(按收据金额)
2024-03-13 15:53:17
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