想问下,我们公司是2020年12月注册成立的,截止到6月份之前都没有做过工资,账务处理也没有计提工资,但是7月份领导让把4-6月份工资做上并发放了,这个4-6份的工资在7月份账务处理怎么做呢,分录怎么做呢,这个4-6月份的工资表都是分别按月做出来的
搞怪的日记本
于2021-08-02 08:21 发布 1405次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2021-08-02 08:24
你好补上,借管理费用 工资,贷应付职工薪酬 工资,申报个税入职时间按实际写,发的时候做借应付职工薪酬 工资,贷银行
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您好
请问多发的金额是多少
2022-03-03 06:43:53

你好补上,借管理费用 工资,贷应付职工薪酬 工资,申报个税入职时间按实际写,发的时候做借应付职工薪酬 工资,贷银行
2021-08-02 08:24:00

需要冲销上月计提工资的3万元,再按实际发放的2.6万元做工资费用处理
2018-09-07 18:06:36

按应发全额计提 ,发工资时扣款
2020-05-13 14:43:07

计提时,借:管理费用/销售费用—工资 贷:应付职工薪酬—工资
下个月发放时,借:应付职工薪酬—工资 贷:银行存款 应交税费—应交个人所得税 其他应收款—个人社保
2018-09-25 10:16:47
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