送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2016-12-16 15:03

但问题是租金已付,发票没到啊

IVYMA 追问

2016-12-16 16:12

能否详细一点,支付了的款项?也是其他应付?费用,用其他应付-暂估

宋生老师 解答

2016-12-16 15:02

您好!你发票没到是借费用 贷其他应付才对。
然后支付的时候借其他应付 贷银行存款

宋生老师 解答

2016-12-16 15:05

您好!这样的话,你应该是做暂估费用。借费用-暂估 贷其他应付-暂估

宋生老师 解答

2016-12-16 16:18

您好!你想做借管理费用-租金-暂估 贷其他应付-暂估
支付的时候借其他应付-暂估 贷银行存款

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相关问题讨论
您好!你发票没到是借费用 贷其他应付才对。 然后支付的时候借其他应付 贷银行存款
2016-12-16 15:02:00
你好,如果一直不能取得发票,现在将其他应收款转入管理费用,但由于没有发票,这个费用不能在税前扣除,所以汇算时需要调增
2020-05-08 16:46:27
您好,应收A公司的,做损失处理,应付A公司的做营业外收入处理;B公司的不需要处理
2020-04-28 22:26:54
可以的,可以这样账务处理的
2020-03-21 11:02:44
你好!借其他应付贷银行存款这笔是对的,没有多费用啊。
2019-04-15 15:37:21
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