送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2016-12-16 15:03

但问题是租金已付,发票没到啊

IVYMA 追问

2016-12-16 16:12

能否详细一点,支付了的款项?也是其他应付?费用,用其他应付-暂估

宋生老师 解答

2016-12-16 15:02

您好!你发票没到是借费用 贷其他应付才对。
然后支付的时候借其他应付 贷银行存款

宋生老师 解答

2016-12-16 15:05

您好!这样的话,你应该是做暂估费用。借费用-暂估 贷其他应付-暂估

宋生老师 解答

2016-12-16 16:18

您好!你想做借管理费用-租金-暂估 贷其他应付-暂估
支付的时候借其他应付-暂估 贷银行存款

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相关问题讨论
您好!你发票没到是借费用 贷其他应付才对。 然后支付的时候借其他应付 贷银行存款
2016-12-16 15:02:00
你好,如果一直不能取得发票,现在将其他应收款转入管理费用,但由于没有发票,这个费用不能在税前扣除,所以汇算时需要调增
2020-05-08 16:46:27
你好 前两个是生产经营中使用的,比如你们买卖货物 后两者是非生产经营中使用的,比如你们收的押金
2022-04-11 22:06:03
其他应收款和其他应付款可以对冲 和A的交易形成的往来 通过应付账款核算 和其他应付、其他应收不冲突。
2020-06-03 11:07:42
你好! 有网银转账记录,账务处理能用借:材料贷:其他应收款—关锋吗?还是可以贷现金,让他再还款? … 借:其他应收款 贷:银行存款 借:原材料 贷:其他应收款 另外能用法人在账上的其他应付款和其他应收款对冲销账吗? ……可以的
2019-10-10 12:55:06
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