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于2016-12-14 14:45 发布 881次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-12-14 14:50
老师,我收到专项款时是做的借:银行存款 贷:专项应付款
√ . x 追问
2016-12-14 14:56
6月份收到专项款96万,我做的借:银行存款 贷:专项应付款,8月我付设备款100万挂的预付,现在收到96万的发票需要入固,如果按照老师的做法,我的专项就还挂在账上。我的意思是现在要把账上的专项96万销掉。
邹老师 解答
2016-12-14 14:46
借;固定资产 贷;预付账款
2016-12-14 14:53
你好,你不是说你挂的预付吗
2016-12-14 14:57
你好,专项应付款随着固定资产的折旧,摊销计入营业外收入
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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√ . x 追问
2016-12-14 14:56
邹老师 解答
2016-12-14 14:46
邹老师 解答
2016-12-14 14:53
邹老师 解答
2016-12-14 14:57