送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-07-19 16:21

你好,做到工资里面就可以是做到成本里面,借主营业务成本贷应付职工薪酬。

烧烤炸鸡肉蟹煲 追问

2021-07-19 16:35

老师,例如安全奖30000元,应交的个税500元,这样做账是:借:主营业务成本-奖金,贷:应付职工薪酬-应付职工奖金、津贴和补贴,借:应付职工薪酬-应付职工奖金、津贴和补贴,贷:银行存款,贷:应交个人所得税,还是借主营业务成本-职工薪酬,贷:应付职工薪酬-应付职工工资,借:应付职工薪酬-应付职工工资,贷:银行存款,贷:应交个人所得税,应该怎么做呢

郭老师 解答

2021-07-19 16:57

还是借主营业务成本-职工薪酬,贷:应付职工薪酬-应付职工工资,借:应付职工薪酬-应付职工工资,贷:银行存款,贷:应交个人所得税

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计提工资第一个分录对,一般是请假不给工资,计提工资时也不算那一天的工资,是按扣除请假的天数计提工资
2020-06-19 10:03:52
你好,如果福利费都通过应付职工薪酬-福利费过下,就是应付职工薪酬-福利费的贷方累计金额
2024-03-26 16:04:40
不可以的,必须应付职工薪酬,因为应付职工薪酬他核算的内容包含福利费。
2022-04-07 17:13:52
你好,您这个是计提吗
2023-08-02 10:32:46
您好,对的,后面的分录是计提,前面的分录是发放
2022-04-08 10:50:15
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