2025年12月份做账能先计提食堂费用,职工福利费吗, 问
是的,能先计提食堂费用,职工福利费 答
老师,客户的员工在我厂里驻厂检查产品,我们公司支 问
若对方不开发票,可按工资处理 答
老师,咨询一下,进项税额转出,需要入账吗,具体怎么做, 问
你好,当时购进的是什么具体? 答
老师您好,小规模企业所得税季度申报表,营业外收入 问
31198.67 是你增值税申报里所有减免、免税优惠的合计数,系统提醒是因为你填的营业外收入(仅普票 30 万内减免)比这个数小,怀疑你漏记了其他优惠对应的收入,补填其他增值税优惠的收益到营业外收入即可。 答
想咨询下,个人股东是在实际收到分红的次月,申报个 问
同学,你好 嗯嗯,是的 答

请问老师,我们是建筑施工企业在外地的项目部,独立核算的。我们昨天一次交纳了半年的社保(7月-12月),之前没有计提,发工资也没有扣员工的社保,现在我可不可以直接做:借:管理费用(公司负担社保)其他应收款(个人负担社保)贷:银行存款 另外个人承担的部分再现金收回来,借:现金 贷:其他应收款(个人负担社保)
答: 您好!可以的。只是你的个税就没办法了。
老师我是建筑施工企业,我收甲方的工程预收款,我用的借:银行存款,贷:预收账款,这个分录合适嘛?我给甲方付的工程质保金,借:其他应收款,贷:银行存款,同一甲方,用到预收账款,其他应付款,这样合适吗?
答: 可以的 因为是不同类型的业务 使用不同的科目
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
建筑施工企业,发现去年有一笔分录做错了,业务内容是工地管理人员A支付借支款给工地管理人员B,当时直接入了成本,做成了借:施工工程-人工 贷:其他应收款-工地负责人A ,现在发要把他调整成借:其他应收款-工地管理人员B 贷:其他应收款-工地管理人员A,之前做错的要怎么做分录呢?
答: 你好!你红字冲减之前错误的,然后按正确的入账就好








粤公网安备 44030502000945号



宋生老师 解答
2016-12-13 10:01
宋生老师 解答
2016-12-13 10:12