老师您好,公司试用期3个月不想缴纳社保可以怎么避 问
您好, 直接不交就可以了,只要不投诉就没事 答
我司需对21年-23年高新企业调账,24年去申请高新企 问
1.理解政策背景:2021年至2022年,您公司作为小微企业享受了较低的企业所得税税率(5%)。2023年,由于资产总额超过5000万,税率从5%调整至25%。 2.收集资料:整理2021年至2023年的所有财务报表、纳税申报表、会计凭证等相关资料。特别关注与高新技术企业相关的研发费用、人员工资、固定资产等科目的账务处理。 3.调账步骤:检查纳税申报表与账面的一致性:确保所有纳税申报表上的数据与账面数据一致。如有不一致,需查明原因并进行调整。调整小微企业税收优惠:由于2021年至2022年享受了小微企业税收优惠,这部分税收优惠在调账时应予以考虑。但根据您所述,这部分税收优惠不退税,因此需要在调账时将其纳入账面处理,确保账面数据的准确性。处理税率变化:2023年税率从5%调整至25%,需要在调账时重新计算应纳税额,并调整相关科目的账面数据。关注高新技术企业相关的会计科目:对于高新技术企业,研发费用、人员工资、固定资产等科目的处理尤为重要。确保这些科目的账务处理符合高新技术企业的认定要求。 4.与代理公司沟通:在调账过程中,与代理公司保持密切沟通,及时解决遇到的问题。代理公司可以根据其专业知识和经验,为您提供更具体的调账建议和指导。 5.准备高新企业申请:在完成调账后,根据高新企业的认定要求,准备相关的申请材料。特别注意研发费用、人员结构、知识产权等方面的准备工作,确保符合高新企业的认定标准。 答
成本开支的范围包括什么 问
您好,你说是构成吗还是 答
老师,我们公司是一般纳税人,每年只有200万的销售额 问
同学,你好 不可以的 你要么注销重新开 答
你好,请问我们分公司企业所得税申报的时候都是25% 问
你好,是的,分公司默认就是这样。 答
公司是建筑施工企业,老项目中劳务分包商由于各种原因,无法给公司开具劳务发票,公司只有在结算时,按结算金额扣除相应的税金,请问:一是该代扣税金计入什么科目核算?二是以往财务将所扣税金计入其他应付款或者直接红字冲减施工成本,这样的做法对吗?有何税务风险,会造成什么样的后果?应该怎么做是合规的?三是营改增后老项目中材料供应商由于公司注销无法开具发票,公司按结算金额代扣17%的税金,对方说代扣税率太高,想了解目前的相关政策
答: 您好,1、计入应交税费-应交个人所得税科目,或者记入其他应付款科目核算,2、记入其他应付款是对的,不应该直接冲减施工成本的。这样的做法不对。有可能会在稽查时,存在补税,交滞纳金和罚款的风险的。应该确认收入或者把税金按税金税务局。3、相关政策应该是让对方去税务局发票处理。
公司是建筑施工企业,老项目中劳务分包商由于各种原因,无法给公司开具劳务发票,公司只有在结算时,按结算金额扣除相应的税金,一是该代扣税金计入什么科目核算?二是以往财务将所扣税金计入其他应付款或者直接红字冲减施工成本,这样的做法对吗?有何税务风险,会造成什么样的后果?应该怎么做是合规的?三是营改增后老项目中材料供应商由于公司注销无法开具发票,公司按结算金额代扣17%的税金,对方说代扣税率太高,想了解目前的相关政策,
答: 您好,1、计入应交税费-应交个人所得税科目,或者记入其他应付款科目核算,2、记入其他应付款是对的,不应该直接冲减施工成本的。这样的做法不对。有可能会在稽查时,存在补税,交滞纳金和罚款的风险的。应该确认收入或者把税金按税金税务局。3、相关政策应该是让对方去税务局发票处理。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
我们公司是建筑施工企业,按项目分别进行核算;分别为甲项目和乙项目;之前乙项目购买了一批钢材,但是在送货的时候送到了甲项目,老板觉得反正是一个公司,就把钢材留在了甲项目;但是供应商开票的时候开给了乙项目; 我现在的会计分录是这样的;1.借:其他应付款-乙 我们把钱转给了乙;转了之后才被告知开票是开的乙项目; 贷:银行存款; 2.借:应付账款-供应商 现在这笔钢材就挂的预付; 贷 其他应付款-乙3、我们公司没有设工程物资科目,就拿到发票,直接做入成本;现在因为没票,入不了成本,就只能挂预付;而实际上我们跟供应商算是货款两清的;这种情况怎么通过内部核算能让这笔预付好处理些;老板意思是不可能让供应商重新开
答: 项目之间走往来
施工企业,18年收到甲方转来的工程款,写了借据是工程款,记账做的是借款入账,当时领导说就是借款,记的是其他应付款,已经跨年了,怎么办?感觉自己死定了
施工企业,18年收到甲方转来的工程款,写了借据是工程款,记账做的是借款入账,当时领导说就是借款,记的是其他应付款,已经跨年了,怎么办?感觉自己死定了。求老师帮帮忙
施工企业,18年收到甲方转来的工程款,写了借据是工程款,记账做的是借款入账,当时领导说就是借款,记的是其他应付款,已经跨年了,怎么办?感觉自己死定了。求老师帮帮忙