老师,你好,公司员工前期垫付公司费用我们借,管理费用,贷,其他应付款,后期该员工又从公司预支了一部分费用,我们是做的借,其他应收款,贷,银行存款,那这种情况,我们可以把其他应收款和其他应付款对冲吗?
琵琶弦思🌼
于2021-07-07 22:00 发布 1028次浏览
- 送心意
吴少琴老师
职称: 会计师
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您好!这个其实没什么,建议你到时候发生了什么业务,需要什么二级科目再去增加
2022-04-06 09:31:42

你好,你的银行回单对方是销售方还是个人。
2020-07-11 11:31:40

你好,你现在要做成社保挂靠的吗
2020-06-18 15:12:07

你好。具体的什么业务的,
2019-11-26 10:32:47

收到发票计入长期待摊费用——租赁费,摊销时贷:长期待摊费用——租赁费,其他科目处理没问题
2018-09-20 11:43:15
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