老师,去年做的一笔暂估入库,今年收到发票了,怎么做分录,经销存系统
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于2021-06-29 14:17 发布 2341次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好
根据发票冲销暂估
借:应付账款-暂估 , 贷:库存商品或原材料
根据发票入账
借:库存商品或原材料 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:应付账款等科目
2021-06-29 14:18:13

你好,将去年12月份暂估的分录红冲,然后按收到发票正常做。
借 原材料(库存商品)
应交税费-应交增值税-进项税额
贷 银行存款(应付账款)
2021-04-10 19:05:08

关键是暂估的金额跟发票的金额一致不呢?
2022-05-25 11:25:00

你好 先红冲暂估的 按发票金额入账 用以前年度损益调整科目
2020-04-16 10:14:28

冲减以前年度损益调整
2020-04-16 10:22:09
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