送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2021-06-29 14:18

你好

根据发票冲销暂估
借:应付账款-暂估 ,  贷:库存商品或原材料
根据发票入账
借:库存商品或原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款等科目

上传图片  
相关问题讨论
你好 根据发票冲销暂估 借:应付账款-暂估 ,  贷:库存商品或原材料 根据发票入账 借:库存商品或原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款等科目
2021-06-29 14:18:13
你好,将去年12月份暂估的分录红冲,然后按收到发票正常做。 借 原材料(库存商品) 应交税费-应交增值税-进项税额 贷 银行存款(应付账款)
2021-04-10 19:05:08
关键是暂估的金额跟发票的金额一致不呢?
2022-05-25 11:25:00
你好 先红冲暂估的 按发票金额入账 用以前年度损益调整科目
2020-04-16 10:14:28
冲减以前年度损益调整
2020-04-16 10:22:09
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...