送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-06-10 08:27

你好,填写进项转出价税合计的金额6076620
纳税调整明细表扣除项目其他30栏里面。

冰百合 追问

2021-06-10 08:40

请问分录什么写呢

郭老师 解答

2021-06-10 08:42

借以前年度损益调整贷应交税费应交增值税进项转出借应交税费应交增值税进项转出带查补税款,
借查补税款贷银行存款。

借应付账款贷以前年度损益调整,这个金额是6076620。

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相关问题讨论
你可以联系税务局,看看对方愿不愿意让你们做更正申报
2020-06-12 10:37:12
如果是对方红冲的发票需要的。
2021-11-25 17:23:13
你好,填写进项转出价税合计的金额6076620 纳税调整明细表扣除项目其他30栏里面。
2021-06-10 08:27:31
你好; 你们具体业务描述下。好判断。 业务跨年了吗
2021-12-24 16:57:33
同学你好,发票已经开具且没有被冲红,如果后期确定能收到发票,其实可以不做处理,发票来了补进去就可以了。无法确认或者确认无法收到纸质发票,汇算清缴进项税额转出就可以了,金额部分不用调增。
2022-04-18 01:04:15
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