老师,我们收到发票价税合计金额为6076620元(税额为699080.22元)税管员说涉及虚开要把进项税额转出,把去年的企业所得税表做调增处理,请问企业所得税调增是填什么金额?是6076620元,还是699080.22元,在企业所得税表中哪一栏填写呢?

冰百合
于2021-06-10 08:26 发布 2242次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2021-06-10 08:27
你好,填写进项转出价税合计的金额6076620
纳税调整明细表扣除项目其他30栏里面。
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你可以联系税务局,看看对方愿不愿意让你们做更正申报
2020-06-12 10:37:12
如果是对方红冲的发票需要的。
2021-11-25 17:23:13
你好,填写进项转出价税合计的金额6076620
纳税调整明细表扣除项目其他30栏里面。
2021-06-10 08:27:31
你好; 你们具体业务描述下。好判断。 业务跨年了吗
2021-12-24 16:57:33
同学你好,发票已经开具且没有被冲红,如果后期确定能收到发票,其实可以不做处理,发票来了补进去就可以了。无法确认或者确认无法收到纸质发票,汇算清缴进项税额转出就可以了,金额部分不用调增。
2022-04-18 01:04:15
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2021-06-10 08:40
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2021-06-10 08:42