送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-06-07 11:41

你好,实际发生额是多少?

Shanshan 追问

2021-06-07 11:45

发票上的227000

郭老师 解答

2021-06-07 11:46

借应付账款贷,利润分配3000

Shanshan 追问

2021-06-07 11:53

暂估的怎么处理

郭老师 解答

2021-06-07 11:55

你好多暂估的红冲啦,这个是跨年辣,不能直接用主营业务成本。

Shanshan 追问

2021-06-07 12:10

能写一下分录吗

郭老师 解答

2021-06-07 12:12

借应付账款贷利润分配3000。

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相关问题讨论
你好,实际发生额是多少?
2021-06-07 11:41:50
同学你好,第二年做冲减分录如下: 借:以前年度损益调整 负数 贷:应付账款等科目 负数
2021-04-05 16:15:33
你好,确实发生 了成本,没有取得发票,可以暂估的 借;工程施工,贷;应付账款——暂估
2019-08-16 08:30:53
可以按你们实际发生白条先入账,借劳务成本贷其他应付款,
2020-04-21 12:46:54
你好,当年发生成本未取得发票可以暂估成本
2019-12-31 07:52:09
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