送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-11-28 15:16

那么我转给销售公司的钱会计分录是应付账款还是主营业务成本呢?

追问

2016-11-28 15:29

但是比如房开转了1000元,我商会主营业务收入是2‰就是2元,剩下的998元都给销售公司,全部做成销售费用?然后收到销售公司的发票的会计分录,老师刚刚说的应该是收到销售公司款以后银行回单的会计分录吧,普通发票的分录该怎么做?麻烦了

邹老师 解答

2016-11-28 14:57

1,内帐可以不开具发票
2,借;应收账款等科目   贷;其他应付款    主营业务收入(2%的款项)  应交税费
3 借;应收账款等科目   贷;其他应付款    主营业务收入(2%的款项)  应交税费
借;银行存款   贷;应收账款
借;银行存款等科目    贷;主营业务收入  应交税费

邹老师 解答

2016-11-28 15:19

你好,可以计入销售费用

邹老师 解答

2016-11-28 17:35

借;银行存款 1000  贷;其他应付款 998  主营业务收入 2
借;其他应付款  998  贷;银行存款

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相关问题讨论
内账,收到款后开发票给房开公司的会计分录,然后销售公司开给我的发票的会计分录,谢谢
2016-11-28 11:19:35
1,内帐可以不开具发票 2,借;应收账款等科目 贷;其他应付款 主营业务收入(2%的款项) 应交税费 3 借;应收账款等科目 贷;其他应付款 主营业务收入(2%的款项) 应交税费 借;银行存款 贷;应收账款 借;银行存款等科目 贷;主营业务收入 应交税费
2016-11-28 14:57:28
您好,跨月是不能作废发票的。只能开具红字发票。分录就是之前确认收入、成本分录的红字分录。
2020-07-09 16:35:26
您好 7月收到材料 借:原材料 不含可抵扣进项税额 贷:应付账款——暂估应付账款 8月份付款 借:应付账款 贷:银行存款 9月收到发票 借:应付账款——暂估应付账款 应交税费——应交增值税——进项税额 (如有) 贷:应付账款
2019-09-08 14:08:16
您好,自用的试驾车,记入固定资产,借固定资产进项税额
2019-06-20 12:32:41
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