老师,请问我公司购进一批产品,已支付货款、已入库,但是对方还未给开发票,已经准备销售了,我该怎么入账呢!会计分录该怎么做呢?谢谢老师
30°C
于2020-07-04 21:25 发布 1997次浏览
- 送心意
文老师
职称: 中级职称
2020-07-04 21:29
您好,那您就先暂估入库
相关问题讨论

借库存商品贷银存
借银存贷主营业务收入,应交税费
借主营业务成本贷库存商品
2020-07-04 20:28:24

您好,那您就先暂估入库
2020-07-04 21:29:46

借:营业外支出
应交税费--应交增值税(进项税额)
贷:预付账款
这个业务是需要对方公司开具发票给您公司的。
2019-10-25 14:27:21

您好,借:银行存款等,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税额),同时结转相关成本
2017-01-23 11:16:52

跨月了开红字发票就好 开错的是要重开 红冲原来的分录 再按正确发票金额做账
2019-06-28 16:34:51
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
文老师 解答
2020-07-04 21:30
30°C 追问
2020-07-04 21:30
文老师 解答
2020-07-04 21:30
文老师 解答
2020-07-04 21:31
文老师 解答
2020-07-04 21:31
30°C 追问
2020-07-04 21:33
文老师 解答
2020-07-04 21:42
文老师 解答
2020-07-04 21:42
30°C 追问
2020-07-05 11:31
文老师 解答
2020-07-05 11:46